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1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2.接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台账;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
3.填写到货物资的验收单,要详细检
建筑公司材料会计岗位职责(篇一)
以下就是建筑公司材料会计岗位职责等等的介绍,希望为您带来帮助。
1、按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。
2、负责外调材料的划价及积压物资的调整。
3、接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料。
4、填写到货物资的验收单,填制验收单据,报帐付款。
5、根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料。
6、建立各项单项工程材料消耗台帐及库存表。
建筑公司材料会计岗位职责(篇二)
1、负责收货验收,发现有异常情况向主管汇报,得到指示意见后遵照执行,经质检人员检验合格后,办理入库手续,开具入库单,登记进销存帐。
2、负责生产部门领料,根据生产计划部门审核通过的领料单据照单发料,登记进销存帐。
3、负责安排仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,做到先进先出,了解采取合理的保护措施,防止物资因各种原因受到损坏。
4、负责做好各类物料和产品的日常检查工作,每月月末进行检查盘点及材料成本核算,并做到账、物二者一致。
5、负责收料单的填开必须正确完整,供应单位名称填写全称并与送货单一致,收料单上注明单重和总重。
6、生产车间内所有物品摆放按照已划分的区域进行摆放,其区域不得出现与之不符的部品。对废品要处理。
7、负责公司对外产品销售客户管理、销量统计;报价、业务跟单、业务提成、客户内部提成单价的落实。
建筑公司材料会计岗位职责(篇三)
1、按仓库保管员提供的入库单,按照物资分类进行物资总帐及分帐管理,严格进行分类汇总管理登记入电脑台帐。
2、对工地仓管员统计的材料认真核对,查询票据是否齐全,入库信息是否准确。
3、及时了解工地材料的收发情况,催促各项目仓管员按月及时入帐,做到当月帐款当月入帐,不跨月、不重复。
4、负责各种材料的原始凭证记录登记(包括合同、发票、结算单、对帐单),并准确及时传递和反馈信息,及时做好分类保管
5、配合采购员对所购材料帐目的核对、清理、汇总工作。
6、按时按月与财务部核对材料月报表,做到帐目核对平衡,无差异。
建筑公司材料会计岗位职责(篇四)
(1) 利用专业采购管理软件对项目出入库进行管理,结合采购供应计划进行合理库存管控;
(2) 对项目物资设备采购结算情况进行对接、审核,并编制相应的项目物资设备资金使用计划;
(3) 建立规范统一的项目物资设备管理台帐,核查物资设备出入库数据及相关数据报表的统计;
(4) 建立健全物资设备供应核算台账,做到月度核算、季度分析、竣工总结; (月末对项目劳务队伍消 耗
材料进行核算,超耗物资扣款;季末对项目各工号材料进行核算,完成盈亏分析报告;项目竣工总核算并
编制《物资成本盈亏分析报告》。)
(5) 与公司和项目财务部门对接,提供真实准确的财务核算数据;
(6) 部门领导交办的其他事宜。
1.负责物资材料、设备的核算工作。
2.负责物资出、入库的票据开具及管理工作。
3.负责核对工作账目,做到账账相符,账物相符。
4.掌握物资合同执行进度,发现问题及时反映。
5.负责物资定期盘存,做好物资的盘盈、盘亏申报工作。
6.根据生产计划,核对账面库存余额,准确开具出库单。
7.负责按时上报有关报表及账目。
8.掌握公司生产物资需求及消耗情况,加强物资成本核算与控制。
9.完成领导交办的其他工作。
燃气公司材料会计岗位职责
以下就是燃气公司材料会计岗位职责等等的介绍,希望为您带来帮助。
1.负责对各类原材料的收、发、存业务及时登记保管账,做到账实相符,提供的信息准确。
2.审查、制定材料采购用款计划,控制材料采购成本。
3. 根据合同、协议审核采购发票、材料入库单(详细列明入库明细)。
4.月末进行材料盘点,与保管核对材料明细账,做到账实相符,按规定办理盘盈、盘亏及报废审批手续。
5.月末汇总入、出库单据,编制物料收、发、存报表。
6.进行材料成本分析、库存分析,提出合理意见和建议(报损)。
7、每月进行库存盘点。
8. 完成领导安排的其他工作。
材料会计岗位职责
1、负责材料供应链模块的日常维护。
2、负责型材、钢材、木材、配件及其他材料出入库的核算。
3、监督、审核钢材、型材来货数量。
4、进项税票的验票工作。
5、每月编制应付账款明细表。
6、年末,与物流部共同进行库存原材料、库存产成品的盘点工作。
7、负责各个项目的材料成本分析工作。
8、完成领导交办的其他工作。
出纳会计岗位职责
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账;
5、负责记账凭证的编制、编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、负责每月财务报表的编制。
公司会计部主要职责
会计工作职责主要分三个等级,出纳、记账会计、财务管理:
出纳主要的工作内容是登记现金日记账、银行存款日记账;保管工作的印章、证件;负责银行、税务方面的外勤工作;协助记账会计做一些基本的工作。
记账会计的工作内容是登记总账、明细账;做资产负债表、利润表、现金流量表等。
财务管理的工作就是属于管理层的工作了,宏观上对公司的资金进行调控;管理财务部的各个方面。
1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德,树立良好的职业品质、严谨的工作作风,严守工作纪律,努力提高工作效率和工作质量。
2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度,并结合会计工作进行广泛宣传。
3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作,保证所提供的会计信息合法、准确、及时、完整。
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1.负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2.接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台账;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。
3.填写到货物资的验收单,要详细检査合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、榜码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报账付款。
4.根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更,代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。
5.使用计算机建立各项单项工程材料消耗台账及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
6.完成处、科领导交办的其他临时性工作。